Praćenje PDV-a po uvozu od 01.01.2017.

Ovaj članak se odnosi na evidentiranje računa dobavljača iz uvoza, računa špeditera i JCD (jedinstvena carinska deklaracija) u aplikacijama Robno materijalno, URA/IRA i Financijsko

Temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 na snazi od 01.01.2017.); članak 60. Porezni obveznik može odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(c) da za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje.

Dakle ukoliko poslujete sa inozemstvom i tamo nabavljate robu, prilikom uvoza robe platiti ćete PDV kojeg će obračunati carinarnica na osnovicu koju čini vrijednost robe uvećana za carinu i ostale troškove.

PDV po uvozu unosi se u knjigu URA3 -  Knjiga URA za uvezena dobra.

Postavke u Robno materijalnom

  • Kroz opciju Registri/Vrste dokumenata potrebno je otvoriti novu vrstu dokumenta, tip U01 Prijemni list kroz koju ćemo evidentirati uvoz.

  • Kroz opciju Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja potrebno je definirati pravila kontiranja za Prijemni list – uvoz TZ.
  • Na slici je primjer kontiranja za praćenje skladišta po veleprodajnoj vrijednosti, a svaki korisnik će upisati konta sukladno vlastitom kontnom planu. 
  • Ukoliko vodite skladište po Maloprodajnoj ili Nabavnoj vrijednosti, odabrati će te druge pozicije (MPC zaduženje ili NC zaduženje).
  • Bez obzira na vrijednost po kojoj vodite zaduženje skladišta, u prvoj stavci unosi se pozicija Fakturna vrijednost koju knjižimo na konto dobavljača. U primjeru na slici 221-0.

  • Kroz opciju Podaci/Postavke programa/Pravila generiranja URA/IRA potrebno je definirati pravila generiranja za vrstu dokumenta Prijemni list TZ.
  • U polju Knjiga obavezno odabiremo vrstu knjige URA3 - URA za uvezena dobra i unosimo pozicije i kolone kako se vidi iz primjera na slici.

Uvoz - evidentiranje računa dobavljača

  • Kroz opciju Obrade/Prijem robe otvaramo praznu formu za unos, odabiremo dobavljača i vrstu dokumenta Prijemni list TZ.

Ukoliko unosite cijene u stranoj valuti desnim klikom potrebno je uključiti opciju Devizni preračun, odabrati valutu i upisati tečaj, tek onda krećete sa unosom stavaka.

Zavisni troškovi

Zavisni troškovi mogu se unositi na 2 načina

  • ručno u svakoj stavci
  • automatski kroz opciju Zavisni troškovi - kumulativno

Ukoliko je uključen devizni preračun, Fakturna vrijednost bez zavisnih troškova i iznos Zavisnih troškova unose se u deviznoj valutu. Program će sukladno upisanom tečaju preračunati kunske vrijednosti

  • Zavisni troškovi biti će iskazani na ukupnim iznosima.
  • Rekapitulaciju pretporeza nije potrebno unositi jer nema obračuna pretporeza.

Prijenos u knjigu Ulaznih računa - URA3

  • Kroz opciju Obrade/Grupne obrade/Generiranje izvoda URA prijemni listovi se prenose u knjigu Ulaznih računa.

  • Rezultat obrade je generirani izvod URA.

  • Na ovaj način evidentirali smo robu, još preostaje evidentirati carinsku deklaraciju.

Evidentiranje carinske deklaracije

  • JCI se ne unosi kroz Robno i materijalno poslovanje, nego direktno u Knjigu URA3.
  • Možete je dodati u postojeći izvod u kojem se nalazi roba ili kroz novi izvod URA3.
  • U svakom slučaju trebate voditi računa da je datum carinske deklaracije proveden u istom obračunskom razdoblju kao i račun robe. U našem primjeru obračunsko razdoblje je 03/2020.

Primjer: Na vrijednost robe 635.187,35 kn, carinarnica je obračunala carinu u iznosu 10.000,00 kn i PDV u iznosu 161.296,84 (na osnovicu 635.190,00+10.000,00= 645.187,35).


U koloni Osnovica, u drugoj stavci, mora se upisati točan iznos osnovice za obračunati PDV koju je na JCD-u dala carinarnica. Uočit ćete da osnovica zajedno s PDV-om ne daje ukupan iznos računa, što je dozvoljeno samo kod unosa u knjigu URA3, upravo zbog specifičnosti obračuna i praćenja PDV-a kod uvoza.


Ukoliko primjenjujete Obračunsko načelo evidentiranja PDV-a pri uvozu, nakon unosa JCI aktivirajte opciju Obračunaj.

Iznos pretporeza evidentirati će se u poljima:

  • III.14 PDV obrasca
  • II.15 PDV obrasca

Automatsko obračunavanje poreza pri uvozu u modulu Knjiga URA/IRA omogućeno je od verzije 17.3.10.720


Ukoliko uslugu carinjenja i plaćanja PDV po rješenju Carine za Vas radi špediter, pogledajte ovdje.


Na ovoj stranici




Vezani sadržaj




Niste pronašli odgovor na pitanje?

Korisnička podrška Vam stoji na raspolaganju.