Ulazne kalkulacije

Ulazna kalkulacija se koristi za naknadno financijsko zaduženje materijala/robe koji su na skladište prethodno zaprimljeni po otpremnici dobavljača. Dokumentom Ulazna kalkulacija određuje se cijena materijala/robe.


Napomena

Za rad s ulaznim kalkulacijama potrebno je u opciji Registri/Vrste dokumenta otvoriti:

  • vrstu dokumenta tipa K012 - Ulazna kalkulacija Tip 2 ako se količinski prijem robe radi kroz modul Skladišno poslovanje i dokumentom Skladišna primka
  • ili vrstu dokumenta tipa K11 - Ulazna kalkulacija Tip 3 ako količinski prijem robe radi kroz Robno i materijalno poslovanje i dokumentom Primka po otpremnici dobavljača. Ulazna kalkulacija se iz primke može generirati pojedinačnim generiranjem ili grupnom obradom (opcija Obrade/Grupne obrade/Generiranje ulazne kalkulacije).
  • U izborniku Obrade izabrati opciju Ulazne kalkulacije. Otvara se Lista unesenih dokumenata.

    Lista ima tri sekcije:
    -Po ulaznim računima - na listi se nalaze ulazne kalkulacije koji se u pravilu rade temeljem primljenog računa dobavljača.
    -Nefakturirane isporuke - na listi se nalaze primke po kojima nije generirana ulazna kalkulacija.
    -Sve isporuke - na listi se nalaze svi dokumenti o zaprimanju robe od dobavljača (Prijemni list, Skladišna primka, Primka po otpremnici dobavljača).

  • Za generiranje ulazne kalkulacije iz primke, na sekciji Nefakturirane isporuke, otvorite dokument iz kojeg generirate ulaznu kalkulaciju.

  • Desnim klikom miša na dotičnom dokumentu pokrenite izbornik i odaberite opciju Dokumenti/Generiranje.



  • Otvoriti će se forma za unos parametara generiranja. Popunite formu vodeći računa o tome da sa liste Vrste dokumenta odaberete dokument Ulazna kalkulacija.

  • Odaberite opciju Generiraj.



  • Otvara se generirana ulazna kalkulacija. Ovaj dokument izgleda jednako kao i "običan" prijemni list, ali ima funkciju evidentiranja obveze prema dobavljaču. Obavezno popunite polja Izvorni dokument na sekciji Ukupni iznosi.



Generirana Ulazna kalkulacija - Tip 3 vidi se u opciji Obrade/Ulazne kalkulacije, na sekciji Po ulaznim računima. Budući da ovaj dokument sadrži podatke s izvornog računa dobavljača, temeljem njega, prema prethodno postavljenim pravilima, generira se izvod URA. Pravila generiranja URA za ovaj dokument definiraju se na isti način kao i za svaki drugi ulazni dokument.