Opcija Odobrenja koristi se za evidentiranje financijskog odobrenja (dodatnog/naknadnog popusta) kupcu. U dokument se unose artikli sa pripadajućim količinama i cijenama, na koje se odobrava dodatni popust. Izračunati ukupan popust u dokumentu je osnovica za obračun PDV-a. Artikli uneseni u dokument ne utječu na stanje skladišta.
- U izborniku Obrade izabrati opciju Odobrenja. Otvara se Lista unesenih dokumenata.
- Otvorite novu formu za unos dokumenta.
Sa liste odaberite Partnera/Kupca. Ukoliko kupac nije otvoren unesite ga u opciji Registri/Partneri.
U polje Dokument sa liste odabrati dokument Odobrenje.
U polje Vezna oznaka upišite proizvoljnu oznaku.
Broj dokumenta aplikacija će sama generirati prema postavkama u opciji Registri/Vrste dokumenta.
U polje Datum upišite datum računa.
Sekcija Stavke
Na sekciji Stavke unose se stavke financijskog odobrenja.
- Unos artikla vrši se odabirom iz liste artikala ili izravnim upisom oznake artikla, oznake pakiranja ili naziva artikla u stavku.
- Za svaku stavku upisuju se izvorni podaci iz nekog prethodnog računa (količina, cijena, izvorni popust i cijena s popustom). U kolonu Odobrenje unosi se popust/iznos naknadnog odobrenja.
- Za unos dodatnog opisa stavke odaberite opciju Prikaz stavke/4 reda (desni klik mišem na stavku). Unesite dodatni opis stavke.

Sekcija Ukupni iznosi
Spremanjem dokumenta (tipkom F10 ili klikom na akcijsko dugme Spremi), otvara se sekcija Ukupni iznosi. Kolona Ukupno po stavkama prikazuje ukupne vrijednosti dokumenta.

Sekcija Opći podaci
Na sekciji Opći podaci je automatski upisana organizacijska jedinica i lokacija na kojoj se radi dokument (ono što je u trenutku unosa dokumenta bilo u vrhu ekrana), autor dokumenta, te podaci o kupcu.
Ispis Odobrenja
Dokument se ispisuje sa svim stavkama, i dodatnim dijelom koji se odnosi na izjavu o ispravku poreza/pretporeza.
